
财务处(内审监督处)
负责国家财经政策宣传贯彻,制定完善全院财务管理相关的规章制度及工作流程,监督资产、资金、财会政策执行。负责院本部资金收支、会计核算、年度预决算、请款等各项工作并督促执行。承担资产管理和立账工作。承担公费医疗报销工作,负责政府采购、公务卡、银行账户、住房公共维修基金、会计档案、发票及财务印鉴等管理,负责单位和职工税费、社保、公积金等计提、代扣、缴存等工作。承担财务统计工作。牵头院内控建设相关工作,承担内部审计工作,审查监督院经费使用情况。履行院属企业国有资产保值增值等方面的监管责任。